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L’IVA negli scambi internazionali – Cod. 10016003 - Professional Academy

L’IVA negli scambi internazionali – Cod. 10016003

e-Seminar operativo sulla corretta gestione della fiscalità IVA negli acquisti e nelle vendite con partner internazionali
  • Lezione 3 (Cod. 10016003) L’Iva negli scambi internazionali
    1. file - Lezione 3 - La territorialità IVA nelle operazioni con l’estero
    2. file - Slides di sintesi lezione 3
    3. video - Video lezione 3
    4. file - Slides video lezione 3
    5. file - Test di autovalutazione lezione 3
    6. file - Soluzioni test di autovalutazione lezione 2
  • Lezione 2 (Cod. 10016003) L’IVA negli scambi internazionali
    1. file - Lezione 2 - Le operazioni intracomunitarie
    2. file - Slides di sintesi lezione 2
    3. video - Video lezione 2
    4. file - Slides video lezione 2
    5. file - Test di autovalutazione lezione 2
    6. file - Soluzioni test di autovalutazione lezione 1
  • Lezione 1 (Cod. 10016003) L’IVA negli scambi internazionali
    1. file - Lezione 1 - La territorialità IVA nelle operazioni con l’estero
    2. file - Slides di sintesi lezione 1
    3. video - Video lezione 1
    4. file - Slides video lezione 1
    5. file - Test di autovalutazione lezione 1

Le aziende che operano con Paesi al di fuori dello Stato Italiano hanno una difficoltà in più: applicare l’IVA in maniera differente.

Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore nuove e stringenti regole (prove di avvenuta cessione, call of stock, vendite a catena, etc.), che renderanno ancora più complessa la gestione dell’IVA con gli operatori esteri.
Applicare correttamente l’Imposta sul Valore Aggiunto può comportare un grande vantaggio per la Sua azienda, che non incorrerà in inutili sanzioni dovute a fatture non corrette e conseguente dichiarazione IVA errata.

La normativa è in costante evoluzione: l’innalzamento delle soglie minime delle operazioni, le nuove prove di cessione intracomunitaria, i cambiamenti in materia di Call of Stock, sono solo le ultime novità in ordine di tempo.
Pertanto, per gli operatori diventa molto complesso gestire con sicurezza la normativa fiscale e i dubbi sulla corretta applicazione di queste norme sono ancora tanti.

La gestione dell’IVA nelle operazioni con l’estero rappresenta quindi una tematica molto ampia e complessa.

  • Quali sono le novità nelle cessioni intracomunitarie? Come cambia l’identificativo VIES?
  • Quali cambiamenti impatteranno il call of stock da gennaio 2020?
  • Quando è utile aprire partita IVA fuori dall’Italia?
  • Come funzionano i rimborsi IVA?
  • Come si compilano i modelli INTRASTAT?
  • Quando si è passivi di IVA?
  • Quando e come si applica il Reverse Charge?

Per fornire risposte certe e soluzioni pratiche a queste problematiche abbiamo organizzato un e-Seminar (corso pratico di formazione online), per supportare i partecipanti nella corretta applicazione dell’IVA negli scambi con aziende comunitarie ed extracomunitarie.

Il nostro e-Seminar è un corso pratico online, costituito da 4 lezioni (videolezioni, materiale didattico, slides di sintesi e test di autovalutazione intermedi) disponibili su un apposito portale web ad accesso esclusivo dei soli partecipanti.
In qualsiasi momento avrà la possibilità di richiedere chiarimenti o formulare quesiti. La relatrice risponderà a tutte le richieste pervenute dai partecipanti.
Le date indicate nel programma si riferiscono ai giorni in cui il materiale didattico verrà caricato sul portale, che potrà essere letto, studiato e consultato in qualsiasi momento.

L’e-Seminar termina con un esame finale (facoltativo e online), al termine del quale i partecipanti con esito positivo riceveranno un certificato di ESPERTO in GESTIONE IVA negli scambi con l’Estero.

Vantaggi e finalità

In sole 4 lezioni ogni partecipante potrà acquisire e aggiornare le proprie conoscenze in modo semplice e pratico, perché riceverà tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul suo PC, senza perdere neanche un’ora di lavoro, con enormi benefici in termini tempo e costi, soprattutto quelli inerenti alle spese di trasferta.

  • EFFICACIA: il nostro e-Seminar, attraverso le dispense e le videolezioni, fornisce tutte le informazioni necessarie per rispettare la normativa IVA negli scambi con aziende non italiane.
  • FLESSIBILITA’ e RISPARMIO: potrà accedere ai contenuti del corso in qualsiasi momento, senza nessun vincolo di tempo o luogo. I materiali saranno disponibili sul nostro portale web consultabile da qualsiasi dispositivo e interamente scaricabili. Le date indicate nel programma si riferiscono ai giorni in cui verrà inviato il materiale didattico, che potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun partecipante riterrà più opportuni. Da quel momento rimarrà per sempre a disposizione dei partecipanti.
  • CHIAREZZA e NESSUN DUBBIO: dopo aver consultato il materiale, ogni partecipante avrà la possibilità di rivolgere domande direttamente alla relatrice, che provvederà a rispondere nella lezione successiva per fare ulteriore chiarezza sugli argomenti trattati nel corso.
  • L’e-Seminar termina con un esame finale (facoltativo e online) che, in caso di esito positivo, Le darà diritto a ricevere un certificato di ESPERTO in GESTIONE IVA negli scambi con l’Estero, che potrà utilizzare per aggiornare il Suo curriculum vitae.

Prima Lezione disponibile da mercoledì 29 gennaio 2020
La territorialità IVA nelle operazioni con l’estero

  • Il territorio comunitario ai fini doganali e ai fini IVA
  • Le operazioni extraUE
  • I servizi internazionali
  • Le esportazioni dirette e indirette
  • La prova dell’avvenuta esportazione
  • Il plafond IVA
  • Le importazioni
  • Casi particolari

Video/Slides di sintesi/Test di autovalutazione

Seconda Lezione disponibile da mercoledì 5 febbraio 2020
Le operazioni intracomunitarie

  • Gli acquisti e le vendite di beni U.E.
  • I servizi intracomunitari: lavorazioni, trasporti, intermediazioni
  • Identificativo VIES (nuovo presupposto “sostanziale” per le cessioni intracomunitarie)
  • La nuova rilevanza degli Intrastat
  • Casi particolari
  • Il rappresentante fiscale e la stabile organizzazione
  • Rappresentante fiscale e modalità di nomina
  • L’identificazione IVA dei soggetti non residenti
  • La stabile organizzazione

Video/Slides di sintesi/Test di autovalutazione

Terza Lezione disponibile da mercoledì 12 febbraio 2020
Operazioni triangolari IVA

  • Operazioni triangolari
  • Operazioni triangolari miste ed in c/lavorazione e
    trasformazione
  • Operazioni quadrangolari
  • Le nuove norme sulle “Vendite a catena”: riflessi sulla
    disciplina nazionale delle triangolari
  • I depositi fiscali
  • Classificazione dei depositi fiscali (doganali, accise e IVA)
  • Estrazione dei beni e operazioni agevolate IVA
  • Il problema del consignment stock
  • Novità in materia di call of stock

Video/Slides di sintesi/Test di autovalutazione

Quarta Lezione disponibile da mercoledì 19 febbraio 2020
Focus compilazione modelli INTRASTAT

  • Modelli INTRASTAT: Acquisti/Cessioni/Prestazioni di servizi
  • Aspetti operativi e procedure di compilazione e controllo
  • Termini e modalità di presentazione
  • Ravvedimento operoso in caso di omissioni ed errori

Video/Slides di sintesi/Test di autovalutazione

ESAME FINALE (facoltativo e online): mercoledì 26 febbraio 2020
In caso di VALUTAZIONE POSITIVA i partecipanti riceveranno
il certificato di ESPERTO in IVA negli scambi internazionali.

Dott.ssa Cristina Piangatello

Dott.ssa Cristina Piangatello

Consulente e formatrice in normativa e tecnica doganale, IVA, trasporti e spedizioni internazionali, export management, internazionalizzazione delle imprese, audit doganale per la certificazione di qualità (AEO/ISO).

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