Loading...
Transfer pricing nelle operazioni infragruppo: calcolo dei prezzi‚ aspetti fiscali e documenti da predisporre - Professional Academy

Transfer pricing nelle operazioni infragruppo: calcolo dei prezzi‚ aspetti fiscali e documenti da predisporre - Cod. 30031001

Non è più possibile iscriversi al Seminario Online: per avere informazioni sulle prossime date in calendario, contattare la Segreteria al n. 0376/391645.

Seminario online (3,5 ore di formazione), in diretta tramite piattaforma web, per attuare le corrette procedure di definizione dei prezzi nelle operazioni commerciali (cessione di beni o prestazione di servizi) tra imprese dello stesso gruppo multinazionale.

Dopo aver illustrato la normativa, vengono analizzati gli aspetti che riguardano il rapporto tra le aziende. In seguito, si passa a descrivere i metodi di calcolo e i documenti richiesti da aggiornare ogni anno. Nella parte conclusiva, vengono illustrate sanzioni e responsabilità e i rischi a carico delle aziende. Il corso termina con una serie di considerazioni e consigli operativi basati su casi pratici.

Se tra un’azienda italiana e una consociata straniera avvengono operazioni commerciali, bisogna definire un adeguato prezzo di trasferimento (transfer pricing) per garantire il corretto pagamento delle imposte, se emerge un maggior reddito imponibile l’azienda residente in Italia deve operare una variazione in aumento.

Negli ultimi anni, i controlli fiscali sono aumentati sensibilmente e, in caso di irregolarità, oltre al pagamento di quanto dovuto può essere applicata una sanzione supplementare pari al 90%. Il valore effettivo dipende dalla transazione e può arrivare a decine di migliaia di euro.

Definire i prezzi di trasferimento a livello operativo è complicato, perché bisogna essere in grado di: chiarire i rapporti giuridici tra le aziende del gruppo; conoscere i metodi di calcolo previsti e applicare quello più adatto; evitare casi di doppia imposizione (che potrebbero portare l’azienda a pagare più del dovuto). Inoltre, per evitare la sanzione accessoria in caso di irregolarità occorre predisporre una serie di documenti e aggiornarli ogni anno (penalty protection).

Questo processo richiede tempo e, spesso, anche nei gruppi multinazionali più strutturati mancano persone con le competenze necessarie. Grazie al supporto di un esperto, il nostro seminario online permette di ricevere indicazioni pratiche per definire i prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo senza commettere errori che potrebbero causare sanzioni a livello fiscale.

 

Modalita’ di svolgimento (Seminario Online)

  • Il seminario online Le consente di ricevere una formazione pratica comodamente dalla Sua scrivania (da casa o dall’ufficio).
  • Accessibile da qualsiasi luogo, senza necessità di spostamenti. Tutto ciò che serve è una connessione ad Internet e una cuffia con un microfono integrato.
  • INTERAZIONE DIRETTA con il relatore: potrà intervenire in tempo reale per formulare quesiti e richiedere pareri su casi pratici.
  • REGISTRAZIONE DELLA SESSIONE LIVE: il corso verrà registrato e il video sarà disponibile entro 48 ore. In questo modo, anche in caso di impegni improvvisi, potrà recuperare quanto illustrato dal relatore e dagli altri partecipanti.

 

Perché è così importante partecipare a questo corso di formazione?

  • Per imparare a gestire correttamente tutti gli adempimenti fiscali legati a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra imprese dello stesso gruppo multinazionale.
  • Per calcolare il prezzo da applicare alle transazioni, scegliendo tra i metodi previsti quello più adatto a seconda dei casi.
  • Per dimostrare di aver pagato quanto dovuto per ogni operazione, in caso di controllo fiscale.
  • Per evitare il rischio di pagare imposte in più giurisdizioni sui medesimi imponibili (doppia imposizione).
  • Per imparare a redigere tutti i documenti richiesti e aggiornarli ogni anno, in modo da beneficiare della “penalty protection” in caso di irregolarità (sospensione dell’eventuale sanzione accessoria).
  • Per capire come organizzare le procedure di transfer pricing in azienda a livello operativo.
  • Per chiarire i dubbi pratici grazie al supporto di un esperto.

 

Chi non deve mancare?

  • Chief Financial Officer
  • Tax Manager
  • Personale amministrativo
  • Ufficio Contabile
  • Ufficio Fiscale

Sessione Live: ore 9.30 – 13.00

  • Introduzione al Transfer pricing: che cos’è e perché è importante adottare una corretta policy
  • Normativa internazionale e nazionale di riferimento
  • Corretta delineazione dei rapporti e delle operazioni tra aziende dello stesso gruppo (c.d. transazioni infragruppo)
  • Analisi funzionale e di comparabilità quale fase centrale di una corretta analisi di transfer pricing
  • Determinare il prezzo da applicare alle transazioni tra aziende consociate
  • Metodi previsti: caratteristiche e differenze
  • Consigli pratici per scegliere quello più adatto
  • Documentazione da predisporre per beneficiare della “penalty protection”
  • Aggiornare la documentazione ogni anno (entro il 30 novembre)
  • Sanzioni e responsabilità previste
  • Analisi di casi pratici
  • Considerazioni conclusive e consigli operativi per agire in sicurezza

Avv. Tommaso Fonti

Avv. Tommaso Fonti

Avvocato esperto di fiscalità internazionale e diritto doganale, svolge attività di consulenza e formazione. In particolare si occupa di: transfer pricing, IVA comunitaria e internazionale, tematiche legate all’export control (origine preferenziale e non preferenziale delle merci, classificazione e valore in dogana, etichettatura dei prodotti, procedure di sequestro in dogana, ecc.), espatrio di personale italiano all’estero e impatrio di personale straniero in Italia.

Corsi di questo insegnante

Prezzo

Il prezzo del corso è di 279,00 (esclusa IVA al 22%)

Vuoi maggiori informazioni in merito al corso? Non esitare, contattaci!

    Azienda

    Nome (*)

    Cognome (*)

    Telefono

    E-mail (*)

    Messaggio (*)